VENTAS / GUIA REMISION (E)
Puede tomar una factura como referencia para llenar la guía, recuerde que en este caso el número de factura viaja en el XML que se reporta al SRI.
Factura
Una venta informal no debería enlazarse a una guía de remisión porque es un documento tributario.
Ud. puede intentarlo de todas formas y el sistema generará la guía de remisión, sin la información del documento informal[1] en la generación del XML de la guía de remisión electrónica.
Cuando escoja un comprobante de venta, el sistema cambiará el motivo a Traslado de Mercadería
.
Se puede sobrescribir el destinatario real con los datos de la empresa en CONFIGURACION / EMPRESA / Otros Parámetros / Ventas / Comprobantes de venta / Guía de remisión por comprobante de venta a nombre de la propia empresa en lugar del cliente real
, por ejemplo:
Si la empresa desea emitir guías de remisión por despacho parcial, utilice la opción INVENTARIO / DESPACHO PARCIAL
.
Aquí puede editar las cantidades a despachar y el sistema almacena un registro de cuántas quedan pendientes.
Esta pantalla genera una guía de remisión con las mismas condiciones que las explicadas arriba.
Importante: El inventario se descarga durante la venta. El despacho no mueve nada del inventario.
Número, fecha y autorización, que sí se reporta en las facturas ↩︎